Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0276/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 869,95 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | aSs dochádzka - aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0267/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 223,50 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | zriadenie silnoprúdového prívodného vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 610,80 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | trieda kniha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 170,12 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 297,61 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 643,56 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 707,04 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 520,19 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 81,22 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 453,81 € | 29.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | preklady na konferenciu v Prahe | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 400,00 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |