Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0043/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 220,11 € 28.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0040/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 4,14 € 24.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0042/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 141,83 € 24.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0041/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 175,08 € 24.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 konzultácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Solitea Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 24.02.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 460,73 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 zásobník na papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SLOVPAP Slovakia 35888318 43,13 € 23.02.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 výpočet poplatkov za znečistenie, podanie oznámení - Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 320,00 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 seminár - odmeňovanie zamestnancov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VESNA 36076911 39,53 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFSJ/0038/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 218,01 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 111,45 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 dodanie montáž tel. prístroja, elektroinšt. práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 146,60 € 18.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 18.02.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 157,13 € 17.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 13,75 € 17.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFSJ/0034/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 17,08 € 17.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 286,35 € 17.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 učebnice - Kamarátka násobilka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 LiberaTerra s.r.o. 35927097 165,00 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 matematický klokan účastnícky poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Talentída 45738777 500,00 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra