Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0007/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 21,87 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 17.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 280,92 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 240,81 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 173,65 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | vyúčtovanie tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -648,55 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 686,72 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 314,76 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 104,04 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | OOPP - testy, pulzný oximeter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 436,35 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | kontrola a servis hasiacich prístr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 631,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
001 | Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 0,00 € | 04.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. | Ekonóm | Objednávka |