Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5929

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0007/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 21,87 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 plyn vyúčtovanie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -3 487,15 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 vyúčtovanie plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -8,29 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,42 € 17.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0005/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 280,92 € 14.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 rohože prenájom GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 20,38 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0004/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 240,81 € 13.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0003/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 173,65 € 13.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie tepelná energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská 35823542 -648,55 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 zrážková voda Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 230,05 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 zrážková voda Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 91,07 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 prenájom kopíriek Ricoh Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ricoh Slovakia 31331785 361,42 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ATC - JR 35760532 686,72 € 12.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0002/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 314,76 € 11.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0001/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 104,04 € 11.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 OOPP - testy, pulzný oximeter GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 436,35 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 kontrola a servis hasiacich prístr. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 631,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 vyúčtovanie elektr. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -142,33 € 10.01.2022 18.02.2022 Faktúra
001 Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Print 36617661 0,00 € 04.01.2022 21.01.2022 PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Ekonóm Objednávka