Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/22 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 06.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0114/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,57 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFSJ/0113/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 47,88 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 433,17 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 personálna agenda, prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 169,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 18,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 spracovanie miezd 5/2022 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 945,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 kancelársky papier Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 785,36 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 rohože Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 22,37 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 95,37 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0110/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 199,11 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0109/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2 146,65 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 279,77 € 28.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 Stavebné práce, opravárenské práce 183,33 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 88,15 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0104/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 311,74 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 188,23 € 26.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra