Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,57 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 47,88 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 433,17 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | personálna agenda, prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | spracovanie miezd 5/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 785,36 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,37 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,11 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 146,65 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 279,77 € | 28.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 183,33 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||
DFSJ/0107/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,74 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 26.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |