Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/22 gastro servítky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 167,70 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 odber bio odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 28,80 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 rohože prenájom Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 22,37 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 159,35 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 470,81 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 79,08 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 198,90 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 169,00 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 18,00 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 67,96 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Nordic Sun Worldwide 35879033 350,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 spracovanie miezd 2/2022 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 026,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 služby BOZP 2-2022 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 GDPR zodpovedná osoba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 Orkán profi univerzal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 114,60 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 oprava komunikačnej techniky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 367,20 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 elektroinšt. práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 203,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0044/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 493,13 € 28.02.2022 05.04.2022 Faktúra