Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/22 seminár PAM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 výmena batórií, prečistenie odpadu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 990,00 € 22.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 inštalácia kopíriek, zaškolenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 192,00 € 22.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 317,34 € 21.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 21.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 21.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 135,98 € 20.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 stravné lístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Edenred Slovakia 31328695 9 600,00 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 202,67 € 19.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0006/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 147,76 € 18.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 plyn Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 31,85 € 17.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0008/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 319,36 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0007/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 21,87 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 plyn vyúčtovanie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -3 487,15 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 vyúčtovanie plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -8,29 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,42 € 17.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0005/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 280,92 € 14.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 rohože prenájom GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 20,38 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra