Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0445/21 | služby BOZP a PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/21 | odvoz bio odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 365,13 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/21 | prevádzkový poriadok, normy HACCP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 480,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/21 | spracovanie miezd 11-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 602,63 € | 06.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | služby zodpovednej osoby 12-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 147,28 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 357,34 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/21 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,41 € | 03.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 829,51 € | 03.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/21 | agátový med | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 056,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | plyn Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | virtuálna knižnica 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 248,40 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 184,81 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 359,86 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |