Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 22,02 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 28/2018 | kancelársky mateirál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 757,74 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 29/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 682,73 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 30/2018 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 208,61 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/162/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 373,37 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,32 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 130,15 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 146,73 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,20 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,22 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 098,26 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/18 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/18 | Obedy za 03/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 643,50 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 841,64 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 49,20 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 39,29 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |