Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6656

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/350/19 Seminár PAM Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 60,00 € 20.09.2019 07.10.2019 Faktúra
36/19 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 712,19 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
37/19 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 660,48 € 20.09.2019 02.10.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
35/19 projektor ACER Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 2 376,00 € 19.09.2019 25.09.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/348/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Dunajnet 47608544 56,64 € 18.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/345/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 171,67 € 17.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/343/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 373,49 € 17.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/344/19 Káva zrnková Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 181,21 € 17.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/347/19 Kreslo Mušla Hotelová akadémia 31780466 Mušla 47592265 124,80 € 17.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/342/19 Učiteľský zápisník Hotelová akadémia 31780466 Elist 50301021 304,85 € 16.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/340/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 606,71 € 12.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/339/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 366,94 € 12.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/337/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 202,54 € 12.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/341/19 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 132,94 € 12.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/338/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 12.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/331/19 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 67,01 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/332/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 15,45 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/333/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 2,06 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/335/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,12 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/336/19 Robot Cook Hotelová akadémia 31780466 FORGASTRO 44096780 1 200,00 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra