Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/064/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 779,02 € 17.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/062/17 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco odpad 50012070 28,50 € 16.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/063/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 631,48 € 15.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/059/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 50,88 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/060/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 374,68 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/061/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 932,20 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/056/17 Výmena ističa Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 47,69 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/057/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 620,09 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/058/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 264,98 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/054/17 telefóny Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 101,14 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/055/17 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 80,82 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/052/17 Paušálny poplatok 2/17 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/053/17 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 303,60 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/043/17 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 174,01 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/044/17 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/045/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 153,86 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/046/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 786,74 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/047/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,23 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/048/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 31,39 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/049/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 293,00 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra