Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/102/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 45,03 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/103/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 384,03 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/105/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 762,31 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/106/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -323,67 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/107/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 28,50 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/104/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 54,54 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/099/17 | Servisné práce na EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 66,97 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/100/17 | Paušálny poplatok 3/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/101/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 276,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/094/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 2 804,94 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/098/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 459,67 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/091/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 111,26 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/092/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 66,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/095/17 | Konzultácie aplikácií | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/093/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 45,96 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/088/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 99,60 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/089/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 491,17 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/090/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 279,34 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/085/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 330,25 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/086/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 147,16 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |