Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6656

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/362/19 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 368,40 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/364/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 133,19 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/363/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 668,78 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/365/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 729,86 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/380/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 646,20 € 26.09.2019 05.11.2019 Faktúra
42/19 Dodávka a montáž žaluzií Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 Stavebné práce, opravárenské práce 445,67 € 26.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/379/19 Montáž gastronomických zariadení Hotelová akadémia 31780466 Erich Zinnbauer 32104561 129,96 € 25.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/358/19 Projektor Acer H6517ABD Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 2 376,00 € 25.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/359/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,94 € 25.09.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/360/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 229,74 € 25.09.2019 11.11.2019 Faktúra
39/19 výmena okien v šatni Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 Stavebné práce, opravárenské práce 2 838,71 € 25.09.2019 03.10.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/356/19 Dodávka bagiet na športový deň Hotelová akadémia 31780466 Fekollini, s.r.o. 36255220 2 510,40 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/357/19 Gastrozariadenia s príslušenstvom pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 3 497,79 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Gastrozariadenie - stroj umývací pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 2 807,97 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/351/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 64,69 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/352/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 FreshBox 51230666 185,04 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/353/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 339,00 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/354/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 286,35 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/355/19 registračný poplatok - Ja viac ako peniaze Hotelová akadémia 31780466 JA Slovensko 42166292 30,00 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/349/19 Popklatok za doménu Hotelová akadémia 31780466 Webglobe-Yegon 36306444 181,03 € 20.09.2019 07.10.2019 Faktúra