Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/203/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 38,00 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/195/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 336,65 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/190/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,33 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/191/17 | Predplatné časopisu Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroPress, s.r.o. | 45954691 | 60,00 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/193/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 183,40 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/194/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 418,56 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/192/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 76,85 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/186/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 276,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/183/17 | Paušálny poplatok 5/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/184/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 52,80 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/187/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 218,58 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/185/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 117,64 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/189/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 348,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/188/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 140,93 € | 05.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/178/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 261,05 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/179/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 123,48 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/182/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,19 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/180/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/181/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 082,66 € | 04.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/175/17 | Deraatizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |