Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/203/17 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco odpad 50012070 38,00 € 15.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFBV/195/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 336,65 € 10.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFBV/190/17 telefóny Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 98,33 € 09.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/191/17 Predplatné časopisu Gastro Hotelová akadémia 31780466 GastroPress, s.r.o. 45954691 60,00 € 09.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/193/17 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 183,40 € 09.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/194/17 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 418,56 € 09.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/192/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 76,85 € 09.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/186/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 276,67 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/183/17 Paušálny poplatok 5/17 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/184/17 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 52,80 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/187/17 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 218,58 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/185/17 Kópie kopírka Aficio Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 117,64 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/189/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 348,67 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/188/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 140,93 € 05.05.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/178/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 261,05 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/179/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIKTIS 48214876 123,48 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/182/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 38,19 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/180/17 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/181/17 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 082,66 € 04.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/175/17 Deraatizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 54,60 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra