Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5885

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/205/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 241,01 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/206/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 359,52 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/199/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,70 € 14.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/198/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 12,31 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/200/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 208,76 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/204/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -501,12 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/203/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 953,63 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/191/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 9,04 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/192/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 548,98 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/194/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 3,48 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/195/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 257,19 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/197/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 138,20 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/201/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,22 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/202/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/193/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 274,08 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/196/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,90 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/189/19 Kurz pečenia Hotelová akadémia 31780466 Juliana Lelkešová 47377194 236,00 € 03.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/178/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,49 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/184/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 733,13 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/186/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 106,80 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra