Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/155/17 | Paušálny poplatok 4/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/156/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,60 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/147/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 144,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/151/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 076,25 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/152/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 316,71 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/150/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 51,66 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/154/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 62,93 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/153/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 428,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/148/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -398,37 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/149/17 | Kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/146/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/131/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 032,85 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/138/17 | Konzultácie aplikácií | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/139/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,40 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/141/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 634,70 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/142/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 193,82 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/143/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 418,74 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/140/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 191,24 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/145/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 99,61 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/144/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 153,86 € | 06.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |