Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/155/17 Paušálny poplatok 4/17 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 12.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/156/17 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 201,60 € 12.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/147/17 Kópie kopírka Aficio Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 144,62 € 11.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/151/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -5 076,25 € 11.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/152/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 316,71 € 11.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/150/17 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 51,66 € 11.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/154/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 62,93 € 11.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/153/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 428,82 € 11.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/148/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -398,37 € 10.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/149/17 Kontrola váh Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 147,60 € 10.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/146/17 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/131/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 032,85 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/138/17 Konzultácie aplikácií Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 27,00 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/139/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 14,40 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/141/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 634,70 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/142/17 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 193,82 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/143/17 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 418,74 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/140/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIKTIS 48214876 191,24 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/145/17 telefóny Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 99,61 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/144/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 153,86 € 06.04.2017 23.05.2017 Faktúra