Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40/2022 Stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 157,72 € 02.05.2022 11.05.2022 Objednávka
37/2022 Vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 100,60 € 25.04.2022 28.04.2022 Objednávka
38/2022 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 25.04.2022 02.05.2022 Objednávka
39/2022 IT servis PC a komponentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 25.04.2022 03.05.2022 Objednávka
DFBV/0114/22 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 1 152,00 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 fin. výkazy 2Q/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes 30798639 2 500,00 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 telekomunikačné služby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,06 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 457,08 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 631,19 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
36/2022 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 121,68 € 21.04.2022 28.04.2022 Objednávka
DFBV/0099/22 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 558,64 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Seminár Stravné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 aktualizácie 1/22-3/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 104,16 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 zmluvný servis výťahov 3/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 141,60 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 2 841,66 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra