Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3770

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/23 IT služby - inštalácia Cygnus Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 139,20 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 oprava pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 265,15 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
10/2023 Univerzálny čistič na podlahy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MONTES SK, s.r.o. 35904500 108,67 € 21.02.2023 28.02.2023 Objednávka
11/2023 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 2/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 21.02.2023 03.03.2023 Objednávka
08/2023 Svietidlo LED 36W panel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 403,20 € 17.02.2023 17.02.2023 Objednávka
09/2023 Oprava pračky RS22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 265,15 € 17.02.2023 28.02.2023 Objednávka
DFBV/0040/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 80,49 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 finančné výkazy 1.Q 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 csspk.sk doména 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 plyn vyúčtovanie 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 368,91 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
07/2023 Pečiatka 5 ks, kalkulačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 80,49 € 13.02.2023 15.02.2023 Objednávka
DFBV/0032/23 e- kupóny stravovanie január/február 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 403,84 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 304,31 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 801,42 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 el. energia He Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 308,12 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 ošetrovateľská činnosť 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 stravovanie január 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 645,38 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
06/2023 Objednávka kreditu stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 403,84 € 08.02.2023 14.02.2023 Objednávka
DFBV/0030/23 pevný internet HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 08.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 oprava stupačky- havarijný stav Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 504,00 € 08.02.2023 14.02.2023 Faktúra