Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 40,69 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 337,08 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 služby technika 6/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 613,60 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 779,84 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
59/2022 Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 8 996,40 € 21.06.2022 27.06.2022 Objednávka
57/2022 Nákup techniky - SW Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 2 036,40 € 16.06.2022 27.06.2022 Objednávka
58/2022 Nákup techniky - HW Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 7 392,00 € 16.06.2022 27.06.2022 Objednávka
DFBV/0166/22 zmluvný servis výťahov 4/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 574,74 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 573,13 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,98 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 251,32 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 oprava komunikačných modulov v kotloch Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 696,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 ošetrovateľská činnosť 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 ošetrovateľská činnosť 4/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
56/2022 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 06/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 10.06.2022 16.06.2022 Objednávka
DFBV/0157/22 pevný internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RadioLAN s.r.o. 35892641 597,60 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra