Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3819
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0418/24 | nožnicový stan 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 391,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0422/24 | stolná batéria so sprchou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 284,80 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0003/24 | stavebný dozor na stavbe - Oprava sociálnych zariadení 18ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 5 400,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0421/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 445,70 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0420/24 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 484,93 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0419/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 244,20 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0417/24 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 661,86 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0414/24 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 504,10 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0413/24 | vodné stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 859,06 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0412/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,64 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0411/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,93 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0410/24 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0409/24 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 402,31 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0415/24 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,24 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0408/24 | Úradná skúška TNS5600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 800,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
170/2024 | Dodanie a montáž na chodby 102,60 bm | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 992,45 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
173/2024 | Materiál na pracovnú terapiu - keramická dieľňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 333,11 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
172/2024 | Nožnicový stan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 391,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
171/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 989,42 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0396/24 | stravovanie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 775,10 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |