Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/2024 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 560,87 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
33/2024 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 283,64 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
31/2024 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 904,56 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0099/24 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEREGA CONTROLS s.r.o. | 36354457 | 2 738,14 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | plynová stolička POWER S773035 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 648,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | výmena HUP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 981,12 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | služby technika BOZP 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0101/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 164,35 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0102/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 27,72 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 107,03 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/24 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 042,65 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/24 | školenie - deeskalácia v sociálnych službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 460,00 € | 23.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | užívacie práva IS Cygnus SK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 106,96 € | 23.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30/2024 | Príslušenstvo ku kyslíkovým prístrojom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 144,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0095/24 | implementácia mVL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 689,50 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | finančné výkazy 2.Q 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/24 | ošetrovateľská činnosť 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/24 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 510,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/24 | pridelenie statickej IP adresy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 73,57 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |