Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/19 | Seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 226,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | Servis výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,38 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,60 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | PO,BP 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 207,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | Šanóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 183,20 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | Odstránenie havarijnej situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 401,04 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | Vozíky na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM | 40664635 | 1 190,40 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | Odstránenie havarijnej situácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
49/2019 | Šanóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 183,20 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0239/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,58 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | Elektrická energia - HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 512,35 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | Elektrická energia - HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 97,40 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 703,76 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | Tonery HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,29 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Zemný plyn - kotoľna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 292,22 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |