Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/21 | El. energia za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,44 € | 09.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | PZS za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | Strava klienti za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 234,50 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,89 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | Mobilné telefóny za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,11 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | BOZP a PO za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | Občerstvenie na vzdelávanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 66,00 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | Pracie prášky 6 vriec havon ULTRA 18 KG, HAVON power 1 KG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 288,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 712,58 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Oprava oplotenia za dielňou DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Drahoš Libič GUNAR | 35083093 | 1 188,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/21 | Inž. a koordinačná činnosť épre stavbu "Dokončenie a prstavba starej kotolne na tvorivú dielňu " | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 642,00 € | 25.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | Napojenie splaškovej kanalizácie na dielničnú od 01.01.2021 do 31.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 15.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | Mobilné telefóny za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,75 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | Montáž a zapojenie TV - káblov a TV zásuviek + rozdeľovača | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 1 927,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | Zverejnenie pracovnej ponujky "pracovník s výdajom jedla" na obdobie 8.6.2021 do 8.7.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | Internet a telefón za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,14 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | El. energia DSS za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,56 € | 07.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | Voda od 29.4.2021 do 28.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |