Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0269/17 poplatok za mobilný telefón Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFB1/0268/17 služby počítačovej siete SANET Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 21.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFB1/0267/17 technický drôt-krúžková činnosť Spojená škola Tokajícka 30866499 Erich Knapp 43537022 13,50 € 16.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0265/17 účtovnícke práce 10/17 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 840,00 € 15.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0266/17 inzercia školy - Nový čas Spojená škola Tokajícka 30866499 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 00678155 532,80 € 15.11.2017 18.01.2018 Faktúra
DFB1/0263/17 vyúčtovanie el.energie 10/17-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 64,64 € 13.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0264/17 vyúčtovanie el.energie 10/17-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 20,54 € 13.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0261/17 pranie a prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 24,98 € 13.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0262/17 dobropis k faktúre za teplo - 10/2017 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 -269,10 € 13.11.2017 15.12.2017 Faktúra
DFB1/0260/17 poplatok za odvoz odpadu 10/17 Spojená škola Tokajícka 30866499 Hlavné mesto SR BA 00603481 165,90 € 09.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0259/17 zriadenie telefónnej ústredne VoIP,ostatné služby,mesačný poplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 111,60 € 09.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0257/17 poplatok za pevnú linku 10/17 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 18,84 € 08.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0258/17 softvér CorelDRAW Graphics 2017 pre 2 PC Spojená škola Tokajícka 30866499 bitCore, s.r.o. 46352325 1 170,00 € 08.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0254/17 zrážky 10/17 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 303,02 € 06.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0255/17 zrážky 10/17 - školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 06.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0256/17 vodné a stočné 28.9.-24.10.17 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 06.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0253/17 digitálne stopky Spojená škola Tokajícka 30866499 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 43280803 24,79 € 02.11.2017 13.12.2017 Faktúra
DFB1/0252/17 dodávka zemného plynu - 11/2017 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 92,00 € 02.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0249/17 IT služby 10/2017 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 02.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0250/17 Virtuálna knižnica 10/2017 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 02.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0251/17 odvoz záhradného odpadu na skládku Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA team, s.r.o. 35702192 128,96 € 02.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFB1/0248/17 RouterBoard Mikrotik Spojená škola Tokajícka 30866499 PENTA SK, s.r.o. 35899468 76,13 € 30.10.2017 18.01.2018 Faktúra
DFB1/0247/17 dobropis k faktúre VS: 671101236 - učebnice angl.jazyka Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 -195,00 € 26.10.2017 15.11.2017 Faktúra
DFB1/0245/17 tonery Spojená škola Tokajícka 30866499 Magic Print s.r.o. 36617661 685,64 € 25.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DFB1/0246/17 materiál na krúžok-hlina,glazúra,stojan Spojená škola Tokajícka 30866499 PECE spol.s r.o. 36618233 58,80 € 25.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DFB1/0242/17 poplatok za mobil Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,42 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFB1/0243/17 dobropis k faktúre VS: 5424661399 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 -32,00 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFB1/0241/17 predplatné časopisu Rundschau Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenská pošta a.s. 36631124 214,46 € 23.10.2017 18.01.2018 Faktúra
DFB1/0244/17 stravné poukážky TR - 600 ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 2 096,64 € 23.10.2017 18.01.2018 Faktúra
DFB1/0240/17 bedmintonové rakety Spojená škola Tokajícka 30866499 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 218,56 € 20.10.2017 14.11.2017 Faktúra