Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0118/18 poplatok za mobil Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFB1/0117/18 skartovačka Spojená škola Tokajícka 30866499 Elektrosped, a.s. 35765038 81,80 € 20.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFB1/0102/18 hlasová služba VoIP+mesačný poplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 30,13 € 19.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0116/18 čistiace a hygienické potreby Spojená škola Tokajícka 30866499 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 748,79 € 14.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0115/18 účtovnícke práce 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 880,00 € 13.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0114/18 aSc agenda update na 2019 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 219,00 € 12.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0112/18 tonery Spojená škola Tokajícka 30866499 Magic Print s.r.o. 36617661 167,21 € 12.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0113/18 tonery Spojená škola Tokajícka 30866499 Partner Retail s.r.o. 48127124 307,09 € 12.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFB1/0111/18 vyúčtovanie dodávky tepla 5/18-preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 -544,92 € 11.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0106/18 Výkon zodpovednej osoby 6/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 08.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0108/18 VaS obd. 25.4.-24.5.2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,10 € 08.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0109/18 zrážky 5/18-školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 08.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0107/18 služby Virtuálnej knižnice 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 08.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0110/18 zrážky 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 294,18 € 08.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0104/18 vyúčt.el.energie 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 40,24 € 06.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0105/18 vyúčt.el.energie 5/18-preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 -38,98 € 06.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0101/18 800 ks stravných poukážok Spojená škola Tokajícka 30866499 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 2 979,37 € 05.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFB1/0100/18 zálohová platba-zemný plyn 6/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,00 € 04.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0098/18 počítačové služby 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 04.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0099/18 oprava havárie rozvodnej skrine Spojená škola Tokajícka 30866499 Správcovská G2 Park, s.r.o. 47843934 720,00 € 04.06.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0103/18 služby pevnej siete 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 15,10 € 31.05.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0086/18 zrážky 4/18-školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 28.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0090/18 vyúčtovanie el.energie 4/18-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 91,66 € 28.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0097/18 pranie a prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 34,80 € 28.05.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0096/18 poplatok za paušál-mobilný telefón Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 34,30 € 22.05.2018 01.07.2018 Faktúra
DFB1/0095/18 služby počítačovej siete SANET 4-6/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0094/18 šijaci stroj VERONICA+príslušenstvo Spojená škola Tokajícka 30866499 Armo s.r.o. 36680664 553,00 € 16.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0092/18 služby Virtuálnej knižnice 4/16 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0093/18 teplo 4/18-preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 -502,66 € 11.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0088/18 účtovnícke práce 4/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 880,00 € 09.05.2018 10.06.2018 Faktúra