Faktúry
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 200,06 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | preprava nízkopodlažným autiobusom 6.9.2018 a 13.9.2018/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 214,91 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.18/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 253,31 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 192,45 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 225,17 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | montáž a demontáž zdvíhacieho zariadenia v rámci debarierizácie kúpeľní/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 496,80 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 499,18 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | kontrola a preskúšanie komínov-plynových spotrebičov / revízia/ SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | servisné práce na filtračnom zar.v kuchyni/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 84,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | pracie prostriedky do práčovne / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 199,04 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 419,81 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 263,63 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,78 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | strava-medzinárodný dobrovoľnícky tábor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | INEX Slovakia | 30804027 | 32,98 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | oprava mot.vozidlaMercedes Benz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 385,00 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 101,40 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | montáž nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Boldiš | 50112376 | 324,12 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | spracovanie účtovníctva za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 583,20 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 241,64 € | 20.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 400,23 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 146,19 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,49 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 371,75 € | 17.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 65,08 € | 17.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 355,31 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | telefonické preverenie hlásenia poplachu / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | vodné stočné zrážky 27.7.-26.08.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 304,63 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | právne služby za august 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra |