Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6779

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0305/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 303,83 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 nákup elektronických strav.poukážok za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 648,00 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,07 € 08.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 nákup elektronických strav.poukážok za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 648,00 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 97,32 € 04.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 182,57 € 04.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 odborné práce BOZP a PO za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 03.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 62,95 € 03.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 plyn - záloha r.2019/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 03.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 oprava pračky Primus na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 123,36 € 03.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 za prepravu autobusom na výlet BA-Pezinok a späť - MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 144,29 € 02.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 bublinová show-MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ShowPortal 47455993 100,00 € 02.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 253,74 € 02.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 poplatky za mobilné telefóny za 05/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 102,87 € 02.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 dobropis k DFBV/0287/19-popl.za mobilné tel.za 05/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 -41,15 € 02.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 216,15 € 02.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 záloha na teplo a vodu na 07/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 187,61 € 02.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 nákup čistiacich potrieb/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 366,72 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 42,45 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 demontáž a montáž klím pri zateplovaní budovy na prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 E.D.T. 35731761 1 787,54 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 450,23 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 450,23 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 oprava zvončekov na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CI.5-Communication&Information Five s.r.o. 35731168 141,53 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 vodné stočné zrážky 09.05.-08.06.19/SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 155,93 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 142,00 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 21,60 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 elektro práce po zateplení budovy, dodávka led osvetlenia, oprava vypínača v práčovni na prac. BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 708,00 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 185,12 € 01.07.2019 07.08.2019 Faktúra