Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/17 opravný doklad k DFBV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 -13,20 € 31.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 117,36 € 31.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 17,93 € 31.07.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 289,15 € 31.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 140,96 € 25.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0271/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 175,87 € 25.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0268/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 275,02 € 25.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 227,11 € 25.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 208,86 € 25.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 219,57 € 25.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 355,10 € 25.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 vodné stočné zrážky SC 8.6.-10.7.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 161,50 € 25.07.2017 27.08.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 vzdelávací workshop hudby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Rytmika Produkction 46910735 500,00 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 preprava nízkopodlažným autobusom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 446,33 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 198,20 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 vyúčtovanie tepla a vody za 06/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 469,62 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 vodné stočné zrážky za BA 30.05.-27.06.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 334,74 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 pracie prostriedky do práčovne v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 305,47 € 12.07.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 poplatky za mobilné telefóny za 06/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 48,34 € 12.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 poplatok za KO za 06/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hlavné mesto SR BA-OLO 00603481 215,67 € 12.07.2017 19.07.2017 Faktúra