Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0343/17 poplatky za mobilné telegóny za 08/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 36,80 € 11.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0345/17 poplatok za KO za 08/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hlavné mesto SR BA-OLO 00603481 215,67 € 11.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0339/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 109,56 € 08.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0340/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 94,72 € 08.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0338/17 záloha na elektrinu na r.2017 BA + SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 032,10 € 08.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0337/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 394,46 € 08.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0341/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 190,27 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0336/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 151,38 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0334/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 342,18 € 06.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 178,73 € 06.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 poplatky za pevné linky a internet za aug.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 106,09 € 06.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 1 ks notebook HP PROBOOK 450 G4 I5-7200U Z2Y44ES Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 751,90 € 06.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 88,17 € 05.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 právne služby za 08/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 300,00 € 05.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 záloha na plyn za 09/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 461,00 € 05.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 154,80 € 04.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0324/17 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 27,54 € 04.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0323/17 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 331,57 € 04.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0322/17 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 77,64 € 04.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0321/17 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 13,50 € 04.09.2017 29.09.2017 Faktúra