Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0406/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 354,60 € | 20.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | oprava sušičky na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 27,84 € | 20.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 121,94 € | 20.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/17 | 2 x alkohol tester pre prac.BA a SC, 1 x glukomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 294,52 € | 18.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 17.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/17 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 233,78 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | elektrický kompostér GreenGood GG-02 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/17 | vodné stočné zrážky BA 26.08.-29.09.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,44 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 137,65 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 161,58 € | 17.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 350,44 € | 16.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | oprava naparovacej žehličky/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 89,64 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,80 € | 13.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,68 € | 13.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 354,12 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 654,01 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/17 | poplatok za KO za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/17 | monitorovanie objektu-paušáal na 10-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 150,58 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/17 | mydlo penové 5 litrov / 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra |