Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0465/17 každoročná bežná údržba mot.voduidla Mercedes Benc BA591SM a STK, EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 275,70 € 23.11.2017 17.12.2017 Faktúra
DFBV/0460/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MARKET CENTRUM s.r.o 46448438 248,34 € 21.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0456/17 zapojenie elektrického kompostéru Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 VZT Stav 48008621 33,00 € 21.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0462/17 odstránenie havarijného stavu v SC - výmena ventilov v kotolni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Balito 45688788 294,00 € 21.11.2017 02.12.2017 Faktúra
DFBV/0459/17 vodné stočné zrážky 30.09.-25.10.2017 - prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 270,16 € 21.11.2017 02.12.2017 Faktúra
DFBV/0457/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 233,87 € 21.11.2017 02.12.2017 Faktúra
DFBV/0461/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 350,46 € 21.11.2017 17.12.2017 Faktúra
DFBV/0458/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 156,72 € 21.11.2017 17.12.2017 Faktúra
DFBV/0451/17 OOPP-prac.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ĽUBICA 50982516 52,75 € 15.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0454/17 ročná údržba a prezutie mot.vozidla BL 419 BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 93,30 € 15.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0455/17 vyúčtovanie tepla a vody za 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 564,47 € 15.11.2017 02.12.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 Tesco poukážky pre zamestnancov zo Sociálneho fondu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TESCO STORES a.s. 31321828 2 420,00 € 15.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0453/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 260,60 € 15.11.2017 17.12.2017 Faktúra
DFBV/0452/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 115,62 € 15.11.2017 17.12.2017 Faktúra
DFBV/0449/17 pracie prášky, aviváž, bielidko do práčovne BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 329,68 € 10.11.2017 30.12.2017 Faktúra
DFBV/0448/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Zuzana Zimová 32073046 527,22 € 10.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0447/17 poplatok za KO za 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hlavné mesto SR BA-OLO 00603481 215,67 € 10.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0446/17 100 ks návleky na posteľ-chrániče proti premočeniu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 110,00 € 10.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0450/17 1 x výjazd a tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 29,28 € 10.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0431/17 poplatky za mobilné telefóny za 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 56,24 € 08.11.2017 03.12.2017 Faktúra