Faktúry
Počet záznamov: 10162
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 825,14 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,15 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,00 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,31 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 69,37 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 81,76 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 325,00 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Pokorný - P&P Klampiarstvo | 35326654 | 740,13 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 260,59 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | DDHM - kancelárske zostavy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 290,70 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | DDHM - kancelárske zostavy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 579,60 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | propagácia, reklama | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 646,92 € | 22.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | voda Strelkova 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 022,85 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | finančné výkazy 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 533,63 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 133,94 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 113,87 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 183,65 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | voda Pri vinohradoch 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,36 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | voda Pri vinohradoch JL 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 328,37 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | voda Podbrezovská 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 938,77 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | servis IS CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,00 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 222,00 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 174,00 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dovido s. r. o. | 52298434 | 90,02 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 660,88 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 571,12 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 9,60 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,71 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |