Faktúry
Počet záznamov: 11152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 154,41 € | 08.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | servisné práce - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 272,54 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | služby BOZP, OPP a CO 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | EL EN Podbrezovská 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | služby pevnej TKS 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,20 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | EL EN Račianska 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 104,66 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 315,09 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 695,71 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | služby mobilnej TKS 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,90 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | licencia IS CYGNUS 1Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 056,46 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | oprava zatekania strechy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Pokorný - P&P Klampiarstvo | 35326654 | 3 755,98 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | plyn 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 02.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | plyn 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 02.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | oprava rehabilitačného prístroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stanislav Kalivoda | 12559997 | 114,95 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | náhradné diely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 224,40 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | voda Pri vinohradoch JL 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 418,03 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | voda Pri vinohradoch JZ 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 342,25 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | služby IKT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 16.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | plyn Račianska - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | -1 022,94 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -264,60 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -76,06 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4 246,69 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 64,37 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 816,18 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra |