Faktúry
Počet záznamov: 10455
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 796,10 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | EL EN Podbrezovská 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | oprava pobočkovej ústredne, dodávka telekomunikačnej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 291,24 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 697,24 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 489,27 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | služby pevnej TKS 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,46 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | oprava automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTOGRAND, a. s. | 34109986 | 623,57 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 2 417,38 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 683,49 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | služby satelitnej televízie 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | inzercia voľných pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | služby BOZP, OPP a CO 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | plyn Strelkova 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 388,38 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,37 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,67 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 107,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904751 (DFBV/0151/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -21,60 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904995 (DFBV/0156/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 229,68 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 225,23 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,56 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 804,93 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 44,21 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 200,00 € | 22.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 391,68 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |