Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0794/18 | služby mobilnej TKS 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434,80 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/18 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/18 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 10/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -203,25 € | 09.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0805/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 214,82 € | 08.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0806/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,48 € | 08.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 332,45 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0803/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 142,11 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0804/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 558,37 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 270,35 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 208,80 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/18 | služby BOZP, OPP a CO 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/18 | plyn Strelkova 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/18 | služby dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 100,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0778/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 912,34 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 544,26 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/18 | servis a oprava výťahov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/18 | služby pevnej TKS 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,93 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 802,44 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 840,00 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 31,20 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 285,65 € | 02.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,35 € | 02.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 104,85 € | 31.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 216,54 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,95 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 614,01 € | 31.10.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 76,80 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |