Faktúry
Počet záznamov: 10598
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 211,16 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 122,86 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | plyn 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | EL EN Podbrezovská 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | oprava výťahov - Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | servis a oprava výťahov 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 289,54 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | služby satelitnej televízie 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 267,78 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | webhosting, doména www.ddraca.sk 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 1 150,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | licencia IS CYGNUS 1Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,10 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 119,75 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 103,92 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 374,12 € | 30.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 101,41 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 270,28 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 336,51 € | 29.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | voda Podbrezovská 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 062,79 € | 28.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 728,82 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 430,95 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,02 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,45 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 262,53 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 454,94 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 23,69 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,54 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |