Faktúry
Počet záznamov: 10455
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0191/19 | služby mobilnej TKS 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 459,35 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | voda Podbrezovská 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 834,45 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | voda Pri vinohradoch JL 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | voda Pri vinohradoch JZ 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 439,12 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 115,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 114,02 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 414,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 611,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 938,90 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 280,69 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 424,93 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 2/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 588,11 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | elektronické stravovacie poukážky 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 306,80 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 2/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -350,39 € | 15.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | plyn 2/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 387,75 € | 15.03.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 14.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 112,80 € | 14.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 388,21 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,88 € | 13.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 700,78 € | 12.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 69,12 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 121,34 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 507,80 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 496,43 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 460,97 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | servis kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | 36312509 | 490,00 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | plyn 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |