Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0995/19 | služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 353,76 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 288,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 476,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 541,57 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 912,66 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/19 | DDHM - bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 592,52 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/19 | účtovníctvo 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/19 | právne služby 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 786,32 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/19 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 235,92 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 883,01 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 238,02 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 108,84 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 141,28 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 402,18 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 37,92 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 937,94 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,20 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 029,48 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 537,66 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 394,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 399,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/19 | DDHM - matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 2 980,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/19 | DDHM - elektricky polohovateľné postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 9 170,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 354,23 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 325,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/19 | DDHM - tyčový mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 286,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/19 | plyn 11/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 210,02 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | DHM - priemyselný stroj do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 9 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 457,92 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |