Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0237/19 | vrecká do vysávačov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | cleanex - cleanex, s. r. o. | 43891811 | 69,00 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | služby povinnej celoplošnej deratizácie a dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 680,00 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | preventívna prehliadka a údržba automatických posuvných dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 184,00 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 165,42 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 878,23 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | publikácia - aktualizácia 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 925,65 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 368,19 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 391,90 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | letné pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RYBKOM s.r.o. | 44841272 | 106,80 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 119,00 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 99,60 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | služby satelitnej televízie 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | prehliadka a oprava plynových horákov kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 381,75 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 130,67 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | čistiace prostriedky a upratovací DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 355,34 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 375,82 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 932,77 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | revízie VTZ, odborná prehliadka nízkotlakových kotolní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 820,04 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 158,95 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 206,11 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 359,38 € | 22.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 535,10 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 291,38 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 31,66 € | 19.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 414,95 € | 19.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 058,81 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | účtovníctvo 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | voda Strelkova 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,19 € | 18.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |