Faktúry
Počet záznamov: 10454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 105,84 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,48 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 140,21 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,33 € | 19.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 443,78 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 674,07 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 213,60 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 301,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 286,96 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,61 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 227,65 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 70,74 € | 14.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 715,20 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 21,12 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 3 096,49 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 4/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -222,78 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 739,93 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/19 | servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 24,00 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 4/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,94 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | plyn 4/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -372,93 € | 13.05.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | aktualizácia programového produktu ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 430,50 € | 10.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | oprava práčky Electrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 721,00 € | 10.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | právne služby 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 699,09 € | 10.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | servis a oprava výťahov 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,29 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,64 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,90 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |