Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 307,93 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 348,93 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 101,66 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 208,54 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 459,24 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 274,69 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 919,78 € | 06.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,87 € | 05.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 111,60 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 147,02 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 233,87 € | 04.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 211,16 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 122,86 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | plyn 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | EL EN Podbrezovská 2/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | oprava výťahov - Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | servis a oprava výťahov 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 289,54 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | služby satelitnej televízie 02/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 267,78 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | webhosting, doména www.ddraca.sk 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 1 150,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | licencia IS CYGNUS 1Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,10 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 119,75 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |