Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 501,00 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 280,00 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 114,57 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 280,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 128,62 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | EL EN Podbrezovská 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 784,69 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | plyn 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 118,43 € | 11.02.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 234,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 76,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 278,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | služby pevnej TKS 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,22 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | služby BOZP, OPP a CO 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,14 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 322,32 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 189,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,07 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | služby mobilnej TKS 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,16 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 329,30 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/20 | elektronické stravovacie poukážky 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 444,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 122,40 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 02/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 02/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 01/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 930,51 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |