Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/20 | voda Podbrezovská 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 058,19 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/20 | voda Pri vinohradoch JZ 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,70 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,62 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 22,80 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 712,15 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 195,72 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 228,00 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 576,83 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | plyn 8/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 837,72 € | 11.09.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/20 | plyn 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | EL EN Podbrezovská 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 308,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | servis a oprava výťahov 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | Internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 277,55 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 218,81 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 306,76 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 31,48 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 228,00 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 990,10 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,76 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 312,80 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 203,33 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 439,00 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | služby mobilnej TKS 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 473,02 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | elektronické stravovacie poukážky 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 408,00 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | služby BOZP, OPP a CO 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |