Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0291/20 | voda Strelkova 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 14.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/20 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Gogová | 22812741 | 15,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 5 544,35 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | plyn 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/20 | licencia IS CYGNUS 2Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 619,35 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | EL EN Podbrezovská 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 665,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | služby pevnej TKS 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,88 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 04/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 264,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | služby mobilnej TKS 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 453,55 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | služby BOZP, OPP a CO 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 415,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 288,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 926,86 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 481,27 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 155,30 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 04/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | servis a oprava výťahov 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 254,12 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 111,25 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | služby a správa IT 1Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | plyn Strelkova 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | elektronické stravovacie poukážky 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 440,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,18 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,30 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,34 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |