Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0409/20 | finančné výkazy 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 380,01 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 122,40 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 891,60 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 429,55 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,16 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,04 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 55,77 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 417,42 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/20 | právne služby 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 773,00 € | 14.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 130,80 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 598,10 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,34 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 264,46 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 146,65 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 470,00 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/20 | plyn 4/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -347,39 € | 13.05.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,73 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,92 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 341,86 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 147,96 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 283,46 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/20 | servis a oprava výťahov 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/20 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 94,80 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 525,55 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 990,51 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 4/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -50,09 € | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |