Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 100,65 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 159,50 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/20 | servis a oprava výťahov 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -131,32 € | 08.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 311,12 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 47,52 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,61 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/20 | služby pevnej TKS 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,13 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/20 | služby mobilnej TKS 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 468,55 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 990,51 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 588,02 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -33,88 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,37 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 197,80 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/20 | plyn Strelkova 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/20 | licencia IS CYGNUS 3Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 619,35 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/20 | elektronické stravovacie poukážky 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 504,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 225,97 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/20 | služby a správa IT 2Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 645,52 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/20 | služby BOZP, OPP a CO 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,29 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 838,71 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 440,11 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 136,97 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 135,85 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |