Faktúry
Počet záznamov: 10412
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0837/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 115,14 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 328,49 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/20 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,70 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/20 | DDHM - dávkovač bezdotykový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 117,60 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0845/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 115,95 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0844/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -23,00 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 192,39 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 684,96 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/20 | plyn 9/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 046,92 € | 09.10.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 495,00 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 5 121,98 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/20 | DHM - upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 262,27 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 680,11 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/20 | služby mobilnej TKS 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,34 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,27 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,90 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,96 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0821/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 238,26 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0823/20 | elektronické stravovacie poukážky 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 432,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/20 | Servisné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 634,40 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/20 | právne služby 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 111,21 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/20 | právne služby 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 681,74 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/20 | služby pevnej TKS 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,88 € | 06.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0813/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 9/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 21,40 € | 06.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0812/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 9/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 501,29 € | 06.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0806/20 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 117,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0810/20 | licencia IS CYGNUS 4Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 619,35 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0811/20 | služby a správa IT 3Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0809/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 070,51 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra |