Faktúry
Počet záznamov: 10412
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,65 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,43 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,69 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,09 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 825,66 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/20 | finančné výkazy 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 411,02 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 151,48 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/20 | odborná bezpečnostno-technická kontrola zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 180,90 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/20 | voda Strelkova 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/20 | oprava práčky Electrolux a Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 817,00 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/20 | DDHM - záložný zdroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 129,41 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/20 | voda Pri vinohradoch JL 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,82 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/20 | voda Podbrezovská 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 687,30 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/20 | voda Pri vinohradoch JZ 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/20 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 314,65 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 213,15 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,30 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,74 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 70,92 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 651,66 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 7 615,03 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 219,93 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 747,25 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/20 | Prevádzkové stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 47,12 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/20 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/20 | plyn 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 224,90 € | 11.06.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,79 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 76,32 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/20 | servis a oprava výťahov 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |