Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 123,53 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 337,69 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 144,42 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | elektronické stravovacie poukážky 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 412,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | plyn 2/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 158,30 € | 10.03.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | služby pevnej TKS 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | služby BOZP, OPP a CO 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | služby mobilnej TKS 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,89 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | plyn 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | EL EN Podbrezovská 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | úradné overenie meradiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 240,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | úradné overenie meradiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 198,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | Bezbariérová areálová rampa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 17 195,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 2/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 58,09 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 2/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 615,49 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 976,50 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 352,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 278,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 505,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 640,75 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 398,38 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 536,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 03/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 03/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 1 250,00 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 280,87 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 932,95 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 217,09 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |