Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 407,96 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 za služby GDPR DSS Plavecké Podhradie 30798281 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 577,06 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 270,36 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 221,55 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 141,34 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 450,22 € 27.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 411,75 € 27.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 nespotrebované poistné na Škoda Octavia DSS Plavecké Podhradie 30798281 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 -109,48 € 27.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 138,61 € 24.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 za opravu PZ a TZ DSS Plavecké Podhradie 30798281 BEKO IN s.r.o. 44560061 1 700,16 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 284,64 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 236,02 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 329,11 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 488,98 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 444,26 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 66,57 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 za školenie DSS Plavecké Podhradie 30798281 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 80,00 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 za rukavice pre zdravotný úsek DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 52,92 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 za čistiace prostriedky DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 568,51 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo 10931317 90,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 331,86 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 za potravinársku vazelínu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 15,07 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 369,18 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 za vrecia na odpad DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 24,97 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 528,14 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 215,76 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 143,10 € 14.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 za služby bezpečnostného technika DSS Plavecké Podhradie 30798281 Luka Team s.r.o. 44199902 250,00 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 za služby TPO DSS Plavecké Podhradie 30798281 M.S.-TPO Miroslav Sloboda 44360355 250,00 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra