Faktúry
Počet záznamov: 5478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 201,18 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 383,93 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | za proagram IResoft | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 346,70 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | za odbornú prehliadku plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 719,82 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | za odbronú prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 439,54 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,91 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 155,09 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 176,46 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | za opravu tlačítka na paneli - výťah | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 40,92 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | za potraviny - ovocie zelenina | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,75 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 484,88 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 446,13 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 320,70 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 163,67 € | 10.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 33,77 € | 10.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 70,80 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 455,40 € | 04.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 184,72 € | 04.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 02.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,86 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/17 | vyúčtovanie plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 978,79 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 457,20 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/17 | za posskytnutie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 407,28 € | 29.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 138,54 € | 29.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra |