Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0055/21 Okrúhly jedálenský stôl s doskou v orechovom dekóre do inscenácie Ľadvina Divadlo Aréna 30777810 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 291,00 € 25.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DF/0054/21 Respirátory skladacie DNA2989FM FFP Divadlo Aréna 30777810 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o. 43909159 17,74 € 23.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0053/21 EPS mesačná kontrola zariadenia/MK za 3/2021 Divadlo Aréna 30777810 Palmyra s.r.o. 35797681 39,83 € 16.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0052/21 Vyúčtovanie za právne služby - poradenstvo za mesiac február Divadlo Aréna 30777810 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik 36861049 960,00 € 16.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0051/21 Spostredkovanie herca na tvorvom procese inscenácie Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 300,00 € 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0050/21 Sportredkovanie herca na tvorivom procese inscenácie Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 300,00 € 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0049/21 Vytvorenie diela divadelného predstavenia "Ľadvina" Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 2 500,00 € 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0048/21 Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0045/21 Poskytovanie služieb BTS a PO za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0044/21 Poskytovanie služieb BTS a PO za 01/2021 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0043/21 Poskytovanie služieb BTS a PO za 10/2020 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0042/21 Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 09/2020 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 204,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0041/21 Poskytovanie služieb BTS a PO za 08/2020 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0040/21 Poskytovanie služieb BTS a PO za 07/2020 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DF/0046/21 Opravy a doplnenie výbavy k PHP a hydrantom Divadlo Aréna 30777810 KORIGO s.r.o. 46940553 215,00 € 12.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DF/0047/21 Daňové poradenstvo za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 12.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DF/0039/21 Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu Divadlo Aréna 30777810 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 26,94 € 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0034/21 Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0038/21 EPS mesačná kontorla zariadenia /MK Divadlo Aréna 30777810 Palmyra s.r.o. 35797681 39,83 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0035/21 BB_Kino Aréna Chýbate nám Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 28,80 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0037/21 Spotreba energie za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 560,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0036/21 Elna264 overlock šijací stroj Divadlo Aréna 30777810 TEXCENTRUM s.r.o. 35748869 375,00 € 05.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0032/21 Nabitie gastrokarty na obdobie 03.2021 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 947,98 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
DF/0028/21 Konzultácie k informačnénu systému URBIS Divadlo Aréna 30777810 Made spol. s.r.o 36041688 60,00 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
DF/0031/21 GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0033/21 Zabezpečenie strážnej služby za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 3 024,00 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0027/21 Spotreba vody za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 55,94 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0029/21 Servisné náklady na prevádzku webu Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 60,00 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0024/21 Kontola požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte Divadlo Aréna 30777810 KORIGO s.r.o. 46940553 371,76 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF/0026/21 Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 02/21 Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 494,80 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra