Faktúry
Počet záznamov: 5927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0156/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0157/18 | Zabezpečenie účinkujúceho na divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0158/18 | Zabezpečenie účinkujúceho na divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 400,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0159/18 | Spotreba elektriny za mesiac február 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 161,39 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0154/18 | Reklamné služby Kino Aréna za mesiac marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 172,80 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0151/18 | Samsung galaxy J52017 Black | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0153/18 | Programátorské práce na základe mailových požiadaviek; práce nad rámec servisnej zmluvy | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 252,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0150/18 | Čistiace potreby a toaletné potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 556,80 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0152/18 | Inzercia Kam do mesta 03/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0145/18 | Plagát a pozvánky na premiéru Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 302,40 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0146/18 | Osvetlovacie a technické práce za mesiac február 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0148/18 | Reklamné plochy program Divadla Aréna 26.2.2018-1.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0149/18 | Poradenstvo v ochrane osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0147/18 | Reklamné služby Kino Aréna za mesiac február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 696,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0135/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183,11 € | 05.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0140/18 | Zákonné poistenie Fiat Doblo | Divadlo Aréna | 30777810 | Generali Poisťovňa,a.s. | 35709332 | 291,51 € | 05.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0141/18 | Baletizol pásky čierna biela šedá | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 237,60 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0144/18 | Odmena za vystúpenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0142/18 | Licenčné poplaky opera Bohéma | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 505,84 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0137/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 276,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0138/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 412,80 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0136/18 | Reklamné služby za mesiac február 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0139/18 | Monitoring medii | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0143/18 | Poradenské služby v oblasti BOZP za mesiac február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0134/18 | Protipožiarne služby za mesiac február | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 760,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0133/18 | Prekladateľské služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 250,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0130/18 | Stravné lístky na mesiac Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 451,98 € | 01.03.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0131/18 | Svetelné práce za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 392,00 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0132/18 | Daňové poradenstvo za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0125/18 | Svetelné práce za mesiac Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |