Faktúry
Počet záznamov: 6112
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0435/18 | Ladenie klavírneho krídla | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0434/18 | Osobná preprava SC Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 600,00 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0428/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci;Jún2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0429/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0430/18 | Osvetlovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0431/18 | Osvetľovacie práce navyše za prvý polrok | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0432/18 | Notebooky LENOVO | Divadlo Aréna | 30777810 | MARSANN IT s.r.o. | 43821987 | 5 280,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0425/18 | Stravné lístky na mesiac Júl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 379,98 € | 29.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0424/18 | Billboard; kampaň Detská univerzita Komenského | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0426/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0427/18 | Vkladanú inzerciu v denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0422/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci; Máj2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0421/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských udalostí | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0423/18 | Poskytnutie telekomunikačnýh služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,15 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DF/0419/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 800,00 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0420/18 | Bezpečnostné dvere do chodby | Divadlo Aréna | 30777810 | LOCK service, s.r.o | 44674902 | 1 306,59 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0418/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 270,00 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0417/18 | Prepravné služby; zájazd Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 720,00 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0416/18 | Sezónna záloha Met: Live prenosy | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 700,00 € | 22.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0415/18 | Dobropis k faktúre 2181114409 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -181,44 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0414/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0413/18 | Kampaň; DIVADLO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0412/18 | Využitie siete Ticketportal; Daniel Hulka a Profesori | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 221,36 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0411/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 240,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0410/18 | Produkčné a postprodkčné práce v oblasti videotvorby | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0409/18 | Prenájom reklamných plôch; 20.6.18 - 26.6.18; Kampaň KINO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0396/18 | Scénografia k divadelnému predstaveniu TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Zuzana Hudáková | 1121570538 | 2 000,00 € | 14.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0406/18 | Autoservis | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 792,36 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0407/18 | Záhradnícke služby a náklady za materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 1 070,00 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0408/18 | Kapsule Nespresso Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |